岗位职责:1、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算;2、负责审查企业各项财务制度的落实情况;3、拟定审计方案,起草审计报告;4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息;5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作;6、领导交办的其他事项。岗位要求:1、具有2年以上企业财务或审计工作经验;2、熟知《审计法》、《会计法》、《经济合同法》等一系列政策法规和相关财经纪律;3、专业技术能力强,有责任心,工作作风好,工作稳重不急躁,组织纪律好。
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